Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

Sposób na VAT    Sposób na dochodowy    Sposób na kadry i płace

 

Certyfikowane narzędziowe warsztaty online LIVE

E-FAKTUROWANIE W 2021 R. – PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW

Pakiet Slim VAT 2 i rozliczanie faktur w Krajowym Systemie E-faktur

Podczas warsztatów Luiza Pieprzyk - audytor i ekspert w zakresie transakcji krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym przedstawi kodeks dobrych praktyk, jak zapobiec uchybieniom w e-fakturowaniu w 2021 r. Wyjaśni, jak uzyskać szybszy zwrot podatku VAT po rewolucyjnych zmianach w e-fakturowaniu w ramach KSeF od 1 października 2021r. oraz rozwieje wszelkie wątpliwości, jak rozliczyć podatek VAT po wdrożeniu pakietu Slim VAT 2.

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Dzięki warsztatom rozwiejesz wszystkie swoje wątpliwości:
  • związane z  e-fakturowaniem w 2021 r.: kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jak wystawić fakturę sprzedaży z MPP, jak uniknąć błędów z e-fakturą zaliczkową i końcową, jak wprowadzać korekty w przypadku błędów w stawce VAT, danych nabywcy, dacie dokonania dostawy, poznasz dobre praktyki dotyczące przechowywania faktur elektronicznych i dowiesz się, w jaki sposób udostępniać e-faktury w przypadku kontroli;
  • jak uzyskać szybszy zwrot VAT po rewolucyjnych zmianach w e-fakturowaniu w ramach Krajowego Systemu E-Faktur (KSeF): jaki nowy wzór faktury będzie obowiązywać od października 2021 r., ile wynosi termin zwrotu podatku, na czym polega akceptacja faktury ustrukturyzowanej i uwierzytelnienie podatnika, jak zapewnić biuru rachunkowemu dostęp do faktur, co w wypadku faktury uproszczonej i faktury korygującej, w jaki sposób korygować faktury in minus;
  • z wdrożeniem nowych przepisów w ramach pakietu Slim VAT 2: korektą podatku VAT, zbiorczą fakturą korygującą, zmianą terminu wystawienia faktury przed dostawą, jakie nowe treści musi zawierać faktura korygująca, nowe odliczenia w przypadku przejazdów służbowych krótszych niż 50 km, nowe regulacje dotyczące rozliczeń samochodów w firmie, Split Paymentu i ulgi za złe długi, eksportu i WNT w transakcjach trójstronnych i korekty opodatkowania w imporcie.

Dlaczego nasze warsztaty są właśnie dla Ciebie?
  • Bezpośrednie konsultacje – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów
  • Warsztatowa formuła – wraz z prowadzącym przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się księgowi z e-fakturowaniem – prelegent wskaże na konkretnych przykładach rozwiązania uchybień, które najczęściej wychwytuje fiskus
  • Podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego
  • Wymiana doświadczenia – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów
Program warsztatów:
Panel I

Rozwiązania najczęstszych problemów z e-fakturowaniem w 2021 r.

  • Kiedy faktura jest fakturą elektroniczną – formaty i obligatoryjne treści, które musi zawierać. Jakie formalności trzeba spełnić przed jej wystawieniem? W jakiej formie nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie e-faktur?
  • Weryfikacja e-faktury – najczęstsze problemy z podpisem elektronicznym i systemem wymiany danych EDI
  • Termin wystawienia e-faktury – kiedy powstaje obowiązek podatkowy? Termin wystawienia a termin wysłania faktury elektronicznej. Co jeśli faktura zostanie wystawiona po terminie?
  • E-faktura a MPP – jak wystawić fakturę sprzedaży z mechanizmem podzielonej płatności?
  • E-faktura zaliczkowa i końcowa – katalog najczęstszych błędów z jej dokumentowaniem
  • Błędy na fakturze elektronicznej – jak wprowadzać korekty w przypadku błędów w stawce VAT, danych nabywcy, dacie dokonania dostawy, opisie słownym kwoty do zapłaty?
  • Duplikat e-faktury – czy jeśli faktura zostanie wysłana ponownie mailem, musi mieć oznaczenie duplikat?
  • Przechowywanie faktur elektronicznych – dobre praktyki
  • W jaki sposób udostępniać e-faktury na żądania organów kontroli podatkowej?
Panel II

Jak uzyskać szybszy zwrot VAT po rewolucyjnych zmianach w e-fakturowaniu od 1 października 2021?

  • Czym jest faktura ustrukturyzowana i Krajowy System E-Faktur – jaki nowy wzór faktury będzie obowiązywać od października 2021 r.?
  • Ile wynosi termin  zwrotu podatku VAT, jeśli faktura będzie wystawiona z wykorzystaniem Krajowego Systemu E-faktur? Jakie warunki trzeba spełnić, by szybciej otrzymać zwrot podatku?
  • Akceptacja faktury ustrukturyzowanej – w jaki sposób ją uzgodnić? Czy wystarczy dotychczas udzielona zgoda na wystawienie faktury elektronicznej? Jakie zapisy zawrzeć w porozumieniu? Co, jeśli nabywca nie zgodzi się na otrzymanie faktury ustrukturyzowanej?
  • Czy nabywca musi się zalogować do KSeF, by pobrać fakturę?
  • Co jeśli korzystamy z usług biura rachunkowego – jak zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego i zapewnić biuru dostęp do wystawionych przez firmę faktur w nowym systemie? Na czym polega uwierzytelnienie podatnika w Krajowym Systemie  E-faktur?
  • Czy w KSeF można wystawić duplikat faktury? Co w wypadku noty korygującej, faktury uproszczonej i faktury do paragonu?
  •  Faktura korygująca – w jaki sposób korygować faktury in minus nabywcy i sprzedawcy ustrukturyzowane w KSeF?
Panel III

Pakiet Slim VAT 2 – jak wdrożyć nowe rozwiązania w rozliczeniach podatku VAT?

  • Fakturowanie po zmianach wprowadzonych pakietem Slim VAT 2: co zmieni się w korekcie podatku VAT i treści faktur korygujących. Czy można wystawić zbiorczą fakturę korygującą w przypadku rabatu dla poszczególnych towarów?  Z jakich elementów będzie się składać faktura zaliczkowa? Jak liczyć termin do wystawienia faktury przed dostawą towaru, wykonaniem usługi i otrzymaniem zaliczki? Co w przypadku duplikatów faktury?
  • Odliczenia VAT: bilet jako faktura – zniesienie limitu kilometrów w przypadku krótszych niż 50 km przejazdów służbowych
  • Split Payment i ulga na złe długi – nowa możliwość przekazywania środków między rachunkami VAT przedsiębiorcy w różnych bankach. Ulga za złe długi – w jakim terminie będzie można z niej skorzystać i czy można ją zastosować w przypadku konsumentów?
  • Rozliczenia samochodów  w firmie – nowe uregulowania dotyczące wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej
  • Eksport i WNT w transakcjach trójstronnych – której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w transakcji łańcuchowej, jeśli transport organizuje nie nabywca, lecz pierwszy w kolejności dostawca?
  • Nowe zasady korekty obniżającej podstawę opodatkowania w imporcie: co jeśli w imporcie towarów podatnik nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku w deklaracji? Korekta w imporcie usług – co zmieni się w rozliczeniach podatku VAT?
Uwaga!

Szkolenie jest dostępne w 3 różnych wersjach:

  • wersja STANDARD – udział w szkoleniu na żywo
  • wersja PREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu
  • wersja SUPERPREMIUM – udział w szkoleniu na żywo + dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu + dodatkowe praktyczne materiały w formie listy kontrolnej dotyczącej e-fakturowania.
Do udziału w warsztatach zapraszamy:
  • specjalistów działów księgowych i podatkowych,
  • głównych księgowych,
  • pracowników biur rachunkowych,
  • doradców podatkowych.
Prelegent
Luiza Pieprzyk

Audytor podatkowy, trener, wykładowca.

Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i międzynarodowych.

WERSJA STANDARD

699 zł netto

599 zł netto

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
WERSJA PREMIUM

799 zł netto

699 zł netto

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
WERSJA SUPERPREMIUM

899 zł netto

799 zł netto

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
  • dodatkowe praktyczne materiały w formie listy kontrolnej dotyczące e-fakturowania
Wybierz swoją wersję
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy