Uwaga! Trwa sprzedaż! Sprawdź szczegóły >>

Organizator:

                          Sposób na VAT          

 

Certyfikowane warsztaty online

Kontrole podatkowe w 2025 r.

Jak fiskus wychwytuje błędy na podstawie algorytmów AI – sprawdzone patenty, by zagwarantować sobie bezpieczeństwo

Warsztaty poprowadzi Luiza Pieprzyk

Postęp technologiczny umożliwia skarbówce coraz lepszą analitykę danych. Dzięki wykorzystywanym algorytmom sztucznej inteligencji fiskus dużo szybciej będzie wychwytywać wszelkie nieprawidłowości i to w dużo szerszym zakresie, a kontrole podatkowe będą znacznie skuteczniejsze i bardziej dotkliwe finansowo.

Dlatego weź udział w warsztatach online, w których audytorka z wieloletnim doświadczeniem Luiza Pieprzyk zdradzi, czym kieruje się fiskus, wybierając podatników do kontroli podatkowej i jak minimalizować ryzyko takiej kontroli. Podpowie również sprawdzone patenty, jak bronić się przed samowolą fiskusa i jaką dokumentację zbierać, by zapewnić sobie bezpieczeństwo i domniemanie niewinności.

 

Narzędziowe warsztaty online są realizowane w formule transmisji live, podczas której uczestnicy będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań prelegentowi.

UWAGA!

Udział w warsztatach uprawnia do uzyskania 5 punktów w ramach obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego.

Po ukończeniu warsztatów będziesz wiedzieć jak:
  • fiskus typuje przedsiębiorców do kontroli w 2025 r. na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji: skąd skarbówka bierze o Tobie informacje; jakie rozbieżności w deklaracjach od razu wychwytuje kontrola krzyżowa i jakich dokumentów może żądać kontroler od Ciebie i Twoich kontrahentów; jak nowe narzędzia kontroli znacznie zwiększyły skuteczność zwalczania oszustw w obszarze e-commerce; na co zwracają szczególną uwagę kontrolerzy z KAS przy analizie danych przesyłanych do Centralnego Repozytorium Kas; jakie zbiory danych analizuje i weryfikuje STIR;  w jaki sposób algorytmy systemu VIES wykrywają anomalie w powiązaniu z JPK i STIR; jak KSeF będzie połączony z JPK i jakie nowe dane trzeba będzie wprowadzać do JPK, by ułatwić urzędnikom identyfikację faktur wystawionych w KSeF;
  • nie dać sobie „wejść na głowę” w trakcie kontroli: co weryfikują i jakie mają uprawnienia organy kontrolne w ramach czynności sprawdzających i postępowania sprawdzającego; jakich dokumentów może żądać organ kontrolujący, a do jakich nie ma uprawnień; w jaki sposób możesz się odwołać, gdy prewencyjnie zablokują Ci konto bankowe; czy możesz uniknąć odpowiedzialności w przypadku wykazania uchybień i które błędy w deklaracjach można usunąć samodzielnie w trakcie kontroli; co napisać w uzasadnieniu czynnego żalu, by był on skuteczny; kiedy i jak się ubiegać o interpretację indywidualną;
  • uniknąć kontroli i groźnych sankcji dzięki skutecznych patentom audytorki Luizy Pieprzyk: co należy sprawdzić pod względem podatkowym, handlowym i biznesowym, zanim dojdzie do transakcji z kontrahentem; jakie dobre praktyki warto wprowadzić już na etapie umów, by uniknąć niepotrzebnych kontroli; w jaki sposób opisywać dokumenty, ujmować zdarzenia w słowa, by nie wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń; jaką dokumentację zbierać, by mieć podkładki, które będą dowodem na rzetelność przeprowadzonych transakcji; na co zwrócić uwagę w umowie z biurem rachunkowym odnośnie do warunków, zakresu współpracy i odpowiedzialności w przypadku błędów;  
  • zmieniły się sankcje za uchybienia w 2025 r.: jakie błędy są kwalifikowane jako wykroczenia, a jakie za przestępstwa skarbowe; w jaki sposób fiskus ustala maksymalną i minimalną stawkę dzienną; ile wynosi maksymalna i minimalna grzywna; za co i jakie sankcje grożą księgowej z przepisów ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej, k.s.h., k.k., k.k.s., k.c., ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Dlaczego warsztaty online są dla Ciebie:
  • sesja Q&A – będziesz mieć możliwość przedyskutowania swoich wątpliwości z ekspertką, która odpowie na wszystkie Twoje pytania w trakcie warsztatów,
  • warsztatowa formuła – wraz z prowadzącą przeanalizujesz realne przypadki, z którymi mierzą się obecnie księgowi – prelegentka wskaże na konkretnych przykładach praktyczne rozwiązania, jak uniknąć kontroli podatkowej,
  • podnoszenie kwalifikacji – dzięki udziałowi w warsztatach w formule live zyskasz 5 pkt w ramach punktowego systemu oceny podnoszenia kwalifikacji doradcy podatkowego,
  • podatkowy networking – będziesz mógł podzielić się doświadczeniem z uczestnikami warsztatów  –  dowiesz się, jak inni księgowi radzą sobie z niejasnymi przepisami i dowolnością interpretacji kontrolerów.
Program warsztatów
Blok 1

Jak fiskus typuje przedsiębiorców do kontroli w 2025 r. na podstawie algorytmów sztucznej inteligencji?

  • Skąd skarbówka bierze o Tobie informacje – nowe uprawnienia organów kontroli, które dają pełny obraz wykonanych przez Ciebie transakcji
  • Kontrola krzyżowa – na czym polega? Kto może być nią objęty? Jakich dokumentów może żądać kontroler od Ciebie i Twoich kontrahentów? Jakie rozbieżności w deklaracjach od razu wychwytuje kontrola krzyżowa?
  • Jak nowe narzędzia wprowadzone nowelizacją ustawy o VAT znacznie zwiększyły skuteczność zwalczania oszustw w obszarze e-commerce?
  • Analizator JPK – w jaki sposób algorytmy wychwytują nieścisłości w deklaracjach i puste faktury?
  • Kasa fiskalna online – na co zwracają szczególną uwagę kontrolerzy z KAS przy analizie danych przesyłanych do Centralnego Repozytorium Kas?
  • System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej – jakie duże zbiory danych analizuje i weryfikuje STIR z Krajowej Ewidencji Podatników, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej? Co Ci grozi, jeśli algorytmy STIR wykażą, że istnieje ryzyko uchybień w Twoich transakcjach finansowych?
  • System VIES – jakie dane analizuje i co z tego wynika dla polskiego podatnika handlującego z kontrahentami z UE? W jaki sposób algorytmy systemu VIES wykrywają anomalie w powiązaniu z JPK i STIR?
  • KSeF – w jaki sposób fiskus od razu wychwyci wszelkie rozbieżności w składanych deklaracjach? Jak KSeF będzie powiązany z JPK? Jakie nowe dane trzeba będzie wprowadzać do JPK, by ułatwić urzędnikom identyfikację faktur wystawionych w KSeF?
Blok 2

Jak nie dać sobie „wejść na głowę” w trakcie kontroli?

  • Czynności sprawdzające a postępowanie sprawdzające – na czym polega różnica? Co weryfikują i jakie mają uprawnienia organy kontrolne w ramach czynności sprawdzających i postępowania sprawdzającego?
  • Jak często można kontrolować przedsiębiorcę i ile może być kontroli naraz? Czy zawsze trzeba je zapowiadać?
  • Jakich dokumentów może żądać organ kontrolujący, a do jakich nie ma uprawnień – co gdy urząd zażyczy sobie dokumentów, które dotyczą innych okresów rozliczeniowych lub w związku z prowadzeniem kontroli u Twojego kontrahenta?
  • Prewencyjna blokada rachunku – czy mogą ją Tobie założyć, chociaż algorytmy sztucznej inteligencji wykryły anomalie w dokumentacji Twojego kontrahenta, a nie u Ciebie? Jak długo trwa prewencyjna blokada rachunku? Czy jesteś o niej informowany? W jaki sposób możesz się odwołać? Na pokrycie jakich zobowiązań możesz wypłacić środki z zablokowanego konta? Blokada rachunku a wykreślenie z rejestru podatników VAT.
  • Czy można uniknąć odpowiedzialności w przypadku wykazania uchybień: które błędy w deklaracjach można usunąć samodzielnie w trakcie kontroli? Jaki jest termin złożenia korekty deklaracji?
  • Czynny żal – co napisać w uzasadnieniu czynnego żalu, by był on skuteczny?
  • Interpretacja indywidualna –  kiedy i jak się o nią ubiegać?
Blok 3

Skuteczne patenty, dzięki którym unikniesz kontroli i groźnych sankcji

  • Zanim rozpoczniesz współpracę z nowym kontrahentem:  co należy sprawdzić pod względem podatkowym, handlowym i biznesowym, zanim dojdzie do transakcji? Jak wypracować w firmie skuteczne metody weryfikacji kontrahentów i wewnętrzną kontrolę nawiązywania współpracy? Które procedury realnie chronią i dają domniemanie niewinności?
  • Umowy z kontrahentami – dobre praktyki, które warto wprowadzić już na etapie umów, by uniknąć niepotrzebnych kontroli.
  • Fakturowanie – w jaki sposób opisywać dokumenty, ujmować zdarzenia w słowa, by nie wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń?
  • Dodatkowa dokumentacja – jaką dokumentację zbierać, by mieć podkładki, które będą dowodem na rzetelność przeprowadzonych transakcji, np. potwierdzić, że towar rzeczywiście dotarł do klienta, miejsce dostawy towaru, użyte środki transportu, zapłatę za towar?
  • Za co odpowiada księgowa, a za co przedsiębiorca: na co zwrócić uwagę w umowie z biurem rachunkowym – kluczowe zapisy dotyczące warunków, zakresu współpracy i odpowiedzialności w przypadku błędów, które znacznie ograniczą ryzyko konsekwencji karnoskarbowych.
Blok 4

Wyższe kary w 2025 r. – komu i za co?

  • Przestępstwo skarbowe a wykroczenie skarbowe – czym się różnią? Jakie uchybienia są kwalifikowane jako wykroczenia, a jakie za przestępstwa skarbowe?
  • Nowy taryfikator kar – w jaki sposób fiskus ustala maksymalną i minimalną stawkę dzienną? Ile wynosi maksymalna i minimalna grzywna?
  • Za co i jakie sankcje grożą księgowej z przepisów:
    • ustawy o rachunkowości,
    • Ordynacji podatkowej,
    • Kodeksu spółek handlowych,
    • Kodeksu karnego,
    • Kodeksu karnego skarbowego,
    • Kodeksu cywilnego,
    • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Polisa OC – na co zwrócić uwagę w zapisach umowy, by maksymalnie zminimalizować ryzyko odpowiedzialności za błędy księgowe.

Pakiet superpremium

Wybierając wersję superpremium otrzymasz dostęp do szkolenia online audytora podatkowego Luizy Pieprzyk „Biała lista – jakie uchybienia wychwytuje najczęściej skarbówka?”.

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
  • specjalistów działów księgowych,
  • głównych księgowych,
  • pracowników biur rachunkowych,
  • doradców podatkowych.
Warsztaty poprowadzi:
Luiza Pieprzyk
Luiza Pieprzyk

Ekspert w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE,  specjalista od e-kontroli, audytor podatkowy, wykładowca,  członek Rady Konsultacyjnej przy Pierwszym Rzeczniku MŚP,  członek Zespołu Roboczego ds. Podatków przy Rzeczniku MŚP,  były urzędnik resortu Ministerstwa Finansów.  Partner, ekspert ds. prawno-podatkowych w kancelarii BTLA,  partner TAX & DUTY.  Ambasadorka projektu: PATRIOTYZM KONSUMENCKI „Swój do swego po swoje".

Koszt uczestnictwa

OSTATNIE MIEJSCA!

Przy zgłoszeniu do 16 marca 2025 r. - taniej o 100 zł netto!

Udział STANDARD

Online

26.03.2025

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.
Udział PREMIUM

Online

26.03.2025

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu.
Udział SUPERPREMIUM

Online

26.03.2025

Ta wersja zawiera:

  • gwarancję uczestnictwa w praktycznym szkoleniu prowadzonym przez doświadczonego i cenionego specjalistę,
  • certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • dostęp do nagrania szkolenia przez 14 dni po zakończeniu,
  • dostęp do szkolenia online audytora podatkowego Luizy Pieprzyk „Biała lista – jakie uchybienia wychwytuje najczęściej skarbówka?”.
 

Potrzebujesz informacji?
Skontaktuj się z nami!

Formularz kontaktowy